审核不合格项报告.doc

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审核不合格项报告.doc

 

 审 核 不合格项报告

 NO._ 被审部门

 部门主管

 审核员

 审核时间

 审核程序名称及条款内容:

 不合格事实描述:

 被审部门主管签名确认

 审核员签名

 原因分析:

 纠正预防措施:

  完成时间:

 被审部门主管签名

 审核员签名

 纠正预防及改善措施实施效果验证:

  管理者代表审查:

 审核员签名:

 验证时间:

 制表:

 审核:

  HC-QM-RD-37/A

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